一、根据党委审计委员会会议精神补充完善相关报告;
二、准备提交常委会的上会材料;
三、预算绩效专项审计报告完成定稿行文,准备审计整改问题台账;
四、完成2025年度教育系统内审培训基地结算、总结等相关工作;
五、制定工程项目建设和设备采购专项审计问题整改台账;
六、组织召开零星工程结算类审计协审服务机构开标评审会;
七、参加2025年度水电抢修项目三方会审;
八、整理2025年审计项目档案。