审计处第14周工作计划
发布时间: 2025-11-28 浏览次数: 1739

核实被审计人及其所在单位反馈意见,2025年干部经济责任审计报告定稿

二、完成2023-2024年预算与财务收支审计整改报告(上会稿)

三、修改完善预算绩效专项审计报告

四、到二级单位开展走访,系统梳理各单位对审计工作的需求与优化建议

五、召开国际工程师学院7-9#学生公寓结算审计争议问题专项协调会

拟制工程项目建设和设备采购专项审计报告初稿

开展零星工程项目审计;

八、研制零星工程结算类审计协审服务机构招标文件